目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
根据市编委《关于市91国产 所属事业改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕129号)规定,整合组建91国产 综合事务中心,为市91国产 所属正处级公益一类事业单位。
主要职责:承担市人力资源社会保障局机关综合服务保障、离退休人员服务等事务性工作。
(二)机构设置情况
内设8个科室,分别为办公室、房屋管理科、机关事务科、安全科、公务车辆管理科、综合服务科、老干部服务科、卫生科。
(三)人员编制及实有情况
91国产 综合事务中心事业编制62人,实有人数41人;离退休人员47人,其中:离休0人,退休47人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算2107.83万元,比2024年年初预算数2215.07万元减少107.24万元,下降4.84%。主要原因是退休人员增加,在职人员减少,相关经费减少。
(一)本年财政拨款收入2107.83万元
1.一般公共预算拨款收入2107.83万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2107.83万元,比2024年年初预算数2215.07万元减少107.24万元,下降4.84%。主要原因是退休人员增加,在职人员减少,相关经费减少。
(一)基本支出。基本支出预算1892.47万元,占本年支出预算89.78%,比2024年年初预算数2030.04万元减少137.57万元,下降6.78%。
(二)项目支出。项目支出预算215.36万元,比2024年年初预算数185.03万元增加30.33万元,增长16.39%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年91国产 综合事务中心政府采购预算总额47.06万元,其中:政府采购货物预算10.27万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算36.79万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,91国产 综合事务中心填报绩效目标的预算项目2个,占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算215.36万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,91国产 综合事务中心共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件:91国产 综合事务中心2025年度单位预算报表



